Card image cap

Centro de Documentación
NG technet



G-20759: Artículos de proveedores


Tipo documento: Guía
Módulos: Compras
Fecha creación: 04/01/2013
Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

En la ficha del artículo disponemos de información diversa sobre dicho artículo, y también podemos disponer del registro del proveedor que lo suministra.
Este registro también permite la entrada de más de un proveedor, necesario en algunos casos.

En este documento mostramos cómo llevar el control de proveedores de un artículo.




1 - DEFINICIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DEL PRECIO DE COMPRA

En la pestaña "Proveedores" de la ficha del artículo podemos indicar la información referente a quien nos proporciona este material.

A continuación indicaremos algunos de los campos a rellenar.



- Proveedor: Campo en el que indicaremos el nombre del proveedor.

- Referencia proveedor: En este campo podemos indicar la referencia del artículo que usa el proveedor.
Puede ser útil cuando nuestra referencia (en el ejemplo M14) no coincida con la del proveedor, porqué aparece en todos los impresos de compra cómo, por ejemplo, los pedidos de compra.

- Precio de compra: Indicaremos el precio de compra del artículo.

- Precio neto: En este campo se mostrará el precio una vez aplicado el descuento (si lo hay).

- Fecha act. tarifa: Aquí se indica la fecha de la última actualización de las tarifas del proveedor.

En los campos % Dto. artículo y % Dto. general se gestionan los descuentos promocionales para este artículo.



2 - USO DE VARIOS PROVEEDORES Y PROVEEDOR HABITUAL

Es posible que dispongamos de varios proveedores para un artículo, y podemos registrarlos todos en la misma ficha del artículo.

Cuando un material nos lo suministra un sólo proveedor, este aparece en la ficha del artículo marcado como proveedor habitual.
Pero cuando disponemos de más de un proveedor para este material, podemos indicar cuál de ellos es el proveedor habitual.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo, donde la ficha del artículo tiene registrados 3 proveedores posibles y en el que tenemos marcado "Mudimorf, S.L." como proveedor habitual.



Para indicar uno de los proveedores cómo el proveedor habitual, nos situaremos sobre el proveedor que queramos señalar y pulsaremos sobre la opción "Establecer proveedor habitual", tal y cómo podemos ver en la imagen siguiente.




Documentos relacionados

G-20839: Descuentos de compras
G-20837: Consulta de los precios de compra
G-20761: Método de cálculo de los costes del artículo
G-22520: Control del precio medio de compra del artículo
S-20818: Compras 2: Precios y descuentos de compras
C-21516: ¿Por qué no puedo escoger un artículo concreto desde el pedido/albarán/factura?

Imprimir