Al finalizar el año es necesario crear un nuevo ejercicio para poder gestionar la facturación y/o la contabilidad del nuevo periodo, y realizar el cierre del ejercicio actual cuando sea posible.
Durante este proceso de cierre del ejercicio, por defecto, los asientos contables correspondientes de regularización, cierre y apertura (en el nuevo ejercicio) se generarán automáticamente.
Así que para evitar que se traspasen los saldos al asiento de apertura deberemos configurarlo específicamente.
Nota:
Para cerrar el ejercicio debemos estar trabajando sobre el ejercicio que queremos cerrar.